你的位置:配资之家_股票正规配资官网 > 股票正规配资官网 > 股票网络配资 广弘控股: 广东广弘控股股份有限公司内部审计制度内容摘要
股票网络配资 广弘控股: 广东广弘控股股份有限公司内部审计制度内容摘要
发布日期:2024-08-29 11:04 点击次数:134
(原标题:广东广弘控股股份有限公司内部审计制度)股票网络配资
广东广弘控股股份有限公司发布了内部审计制度公告。该制度旨在进一步规范公司的内部审计工作,提高内部审计工作质量,加强企业内部监督和风险控制,确保财务管理、会计核算和生产经营管理符合国家法律法规要求,保护股东权益。内部审计是指对公司及子公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行独立、客观的监督、评价和建议,以促进企业完善治理、实现目标的活动。公司设立了审计部作为内部审计的执行机构,在董事会领导下开展工作,并接受审计委员会的指导和监督。审计部的主要职责包括制定内审工作制度和年度内审工作计划、对公司及子公司的经济活动进行审计、评价内部控制的有效性、对重大经济行为进行审计等。审计部在实施审计工作中享有相应的职权,如要求被审计单位提供相关文件资料、检查有关计算机系统及其电子数据等。审计部每年年初制定年度工作计划,经董事会批准后实施。审计通知书应在审计前3个工作日送达被审计单位股票网络配资,特殊情况除外。审计结束后,审计部将出具审计报告并监督被审计单位落实整改意见。
热点资讯
- 正规网上炒股配资平台 香港银行公会署理:香港银行同业拆息下跌趋势明显 是否调整息率由银行自身决定
- 股票小额配资 对话宝马大中华区总裁高翔:价格战不可持续,不会拿不成熟技术让消费者测试 | 次世代车研
- 实盘股票杠杆平台 中国宏光(08646)发布中期业绩,期内溢利938.5万元,同比减少44.39%
- 配资操盘 金风科技(02208.HK)选举常青为监事会主席
- 股票配资实盘交易 德林控股(01709.HK)获纳入恒生指数系列成份股
- 炒股实盘配资 破除土地制度制约瓶颈充分释放经济增长潜力 ——专访上海交通大学中国发展研究院执行院长陆
- 专业在线股票配资网 中证纯债债券型基金指数报1433.53点
- 正规炒股配资杠杆平台 有研粉材获国投证券买入评级,6个月目标价为47.04元
- 线上炒股配资 本周盘点(8.26-8.30):国恩股份周涨8.45%,主力资金合计净流出149.39
- 证券配资炒股 三全食品:融资买入276.21万元,融资融券余额1.2亿元